一、部门职责及机构设置情况
衡阳市妇女联合会是全市各族各界妇女联合起来的社会群众团体,是党和政府联系妇女群众的桥梁和纽带。其基本职能:代表和维护妇女权益,促进男女平等。
市妇联机关内设办公室、组织部、宣传部、事业发展部、权益部、儿童部和市政府妇儿工委办。下属独立财政的事业单位:衡阳市妇女儿童活动中心。
二、2015年度部门决算表
(公开表格附后)。
三、预算执行情况分析
1、年度收支决算情况。
2015年单位总收入451.47万元,其中:财政拨款收入409.75万元,其他收入41.72万元;上年结转和结余24.51万元。2015年单位总支出475.98万元,其中:一般公共服务支出441.30万元,社会保障和就业支出12.88万元,医疗卫生与计划生育支出8.87万元,住房保障支出12.93万元。
2、年度一般公共预算财政拨款支出情况。
2015年一般公共预算财政拨款总支出429.36万元,其中:基本支出316.01万元,项目支出113.35万元。
3、年度“三公”经费决算情况。
2015年“三公”经费共支出6.93万元,其中:公务用车运行维护费2.63万元,公务接待费4.31万元。比2014年度的14.26万元下降了7.33万元,减幅51.4%,主要原因是降低了公务接待费用。
4、年度机关运行经费决算情况。
市妇联2015年度机关运行经费支出决算21.6万元。
| 收入支出决算总表 | |||||
| 公开01表 | |||||
| 部门:衡阳市妇女联合会 | 单位:万元 | ||||
| 收入 | 支出 | ||||
| 项 目 | 行次 | 决算数 | 项 目 | 行次 | 决算数 |
| 栏 次 | 1 | 栏 次 | 2 | ||
| 一、财政拨款收入 | 1 | 409.75 | 一、一般公共服务支出 | 14 | 441.30 |
| 二、上级补助收入 | 2 | 二、社会保障和就业支出 | 15 | 12.88 | |
| 三、事业收入 | 3 | 三、医疗卫生与计划生育支出 | 16 | 8.87 | |
| 四、经营收入 | 4 | 四、住房保障支出 | 17 | 12.93 | |
| 五、附属单位上缴收入 | 5 | 18 | |||
| 六、其他收入 | 6 | 41.72 | 19 | ||
| 7 | 20 | ||||
| 8 | 21 | ||||
| 本年收入合计 | 9 | 451.47 | 本年支出合计 | 22 | 475.98 |
| 用事业基金弥补收支差额 | 10 | 结余分配 | 23 | ||
| 年初结转和结余 | 11 | 24.51 | 年末结转和结余 | 24 | 0.00 |
| 12 | 25 | ||||
| 合计 | 13 | 475.98 | 合计 | 26 | 475.98 |
| 注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 | |||||
| 收入决算表 | |||||||||
| 公开02表 | |||||||||
| 部门:衡阳市妇女联合会 | 单位:万元 | ||||||||
| 项 目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | ||
| 功能分类科目编码 | 科目名称 | ||||||||
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | ||
| 合计 | 451.47 | 409.75 | 41.72 | ||||||
| 201 | 一般公共服务支出 | 422.92 | 381.20 | 41.72 | |||||
| 20129 | 群众团体事务 | 422.92 | 381.20 | 41.72 | |||||
| 2012901 | 行政运行 | 282.90 | 282.90 | ||||||
| 2012902 | 一般行政管理事务 | 140.02 | 98.30 | 41.72 | |||||
| 208 | 社会保障和就业支出 | 7.00 | 7.00 | ||||||
| 20807 | 就业补助 | 7.00 | 7.00 | ||||||
| 2080706 | 小额担保贷款贴息 | 7.00 | 7.00 | ||||||
| 210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 8.62 | 8.62 | ||||||
| 21005 | 医疗保障 | 8.62 | 8.62 | ||||||
| 2100501 | 行政单位医疗 | 8.62 | 8.62 | ||||||
| 221 | 住房保障支出 | 12.93 | 12.93 | ||||||
| 22102 | 住房改革支出 | 12.93 | 12.93 | ||||||
| 2210201 | 住房公积金 | 12.93 | 12.93 | ||||||
| 注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况,细化公开到支出功能分类项级科目。 | |||||||||
| 支出决算表 | ||||||||
| 公开03表 | ||||||||
| 部门:衡阳市妇女联合会 | 单位:万元 | |||||||
| 项 目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | ||
| 功能分类科目编码 | 科目名称 | |||||||
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
| 合计 | 475.98 | 320.91 | 155.07 | |||||
| 201 | 一般公共服务支出 | 441.30 | 297.00 | 144.30 | ||||
| 20129 | 群众团体事务 | 441.21 | 296.91 | 144.30 | ||||
| 2012901 | 行政运行 | 289.81 | 289.81 | |||||
| 2012902 | 一般行政管理事务 | 151.34 | 7.04 | 144.30 | ||||
| 2012999 | 其他群众团体事务支出 | 0.05 | 0.05 | |||||
| 20199 | 其他一般公共服务支出 | 0.09 | 0.09 | |||||
| 2019999 | 其他一般公共服务支出 | 0.09 | 0.09 | |||||
| 208 | 社会保障和就业支出 | 12.88 | 5.88 | 7.00 | ||||
| 20807 | 就业补助 | 12.88 | 5.88 | 7.00 | ||||
| 2080706 | 小额担保贷款贴息 | 12.88 | 5.88 | 7.00 | ||||
| 210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 8.87 | 5.10 | 3.77 | ||||
| 21005 | 医疗保障 | 8.87 | 5.10 | 3.77 | ||||
| 2100501 | 行政单位医疗 | 8.87 | 5.10 | 3.77 | ||||
| 221 | 住房保障支出 | 12.93 | 12.93 | |||||
| 22102 | 住房改革支出 | 12.93 | 12.93 | |||||
| 2210201 | 住房公积金 | 12.93 | 12.93 | |||||
| 注:本表反映部门本年度各项支出情况,细化公开到支出功能分类项级科目。 | ||||||||
| 财政拨款收入支出决算总表 | |||||||
| 公开04表 | |||||||
| 部门:衡阳市妇女联合会 | 单位:万元 | ||||||
| 收入 | 支出 | ||||||
| 项 目 | 行次 | 金额 | 项 目 | 行次 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 |
| 栏 次 | 1 | 栏 次 | 2 | 3 | 4 | ||
| 一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 409.75 | 一、一般公共服务支出 | 15 | 318.21 | 318.21 | |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 二、外交支出 | 16 | ||||
| 3 | 三、国防支出 | 17 | |||||
| 4 | 四、公共安全支出 | 18 | |||||
| 5 | 五、教育支出 | 19 | |||||
| 6 | 六、科学技术支出 | 20 | |||||
| 7 | …… | 21 | |||||
| 8 | 22 | ||||||
| 本年收入合计 | 9 | 409.75 | 本年支出合计 | 23 | 318.21 | 318.21 | |
| 年初财政拨款结转和结余 | 10 | 19.61 | 年末结转和结余 | 24 | |||
| 一般公共预算财政拨款 | 11 | 19.61 | 25 | ||||
| 政府性基金预算财政拨款 | 12 | 26 | |||||
| 13 | 27 | ||||||
| 合计 | 14 | 429.36 | 合计 | 28 | 318.21 | 318.21 | |
| 注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 | |||||||
| 一般公共预算财政拨款支出决算表 | |||||
| 公开05表 | |||||
| 部门:衡阳市妇女联合会 | 单位:万元 | ||||
| 项 目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
| 功能分类科目编码 | 科目名称 | ||||
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | ||
| 合计 | 429.36 | 316.01 | 113.35 | ||
| 201 | 一般公共服务支出 | 394.68 | 292.10 | 102.58 | |
| 20129 | 群众团体事务 | 394.59 | 292.01 | 102.58 | |
| 2012901 | 行政运行 | 289.81 | 289.81 | ||
| 2012902 | 一般行政管理事务 | 104.73 | 2.15 | 102.58 | |
| 2012999 | 其他群众团体事务支出 | 0.05 | 0.05 | ||
| 20199 | 其他一般公共服务支出 | 0.09 | 0.09 | ||
| 2019999 | 其他一般公共服务支出 | 0.09 | 0.09 | ||
| 208 | 社会保障和就业支出 | 12.88 | 5.88 | 7.00 | |
| 20807 | 就业补助 | 12.88 | 5.88 | 7.00 | |
| 2080706 | 小额担保贷款贴息 | 12.88 | 5.88 | 7.00 | |
| 210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 8.87 | 5.10 | 3.77 | |
| 21005 | 医疗保障 | 8.87 | 5.10 | 3.77 | |
| 2100501 | 行政单位医疗 | 8.87 | 5.10 | 3.77 | |
| 221 | 住房保障支出 | 12.93 | 12.93 | ||
| 22102 | 住房改革支出 | 12.93 | 12.93 | ||
| 2210201 | 住房公积金 | 12.93 | 12.93 | ||
| 注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况,细化公开到支出功能分类项级科目。 | |||||
| 一般公共预算财政拨款基本支出决算表 | |||||
| 公开06表 | |||||
| 部门:衡阳市妇女联合会 | 单位:万元 | ||||
| 项 目 | 本年支出合计 | 人员经费 | 公用经费 | ||
| 经济分类科目编码 | 科目名称 | ||||
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | ||
| 合计 | 316.01 | 291.86 | 24.15 | ||
| 301 | 工资福利支出 | 167.69 | 167.69 | ||
| 30101 | 基本工资 | 35.01 | 35.01 | ||
| 30102 | 津贴补贴 | 74.12 | 74.12 | ||
| 30103 | 奖金 | 38.70 | 38.70 | ||
| 30104 | 社会保障缴费 | 11.12 | 11.12 | ||
| 30106 | 伙食补助费 | 6.33 | 6.33 | ||
| 30199 | 其他工资福利支出 | 2.41 | 2.41 | ||
| 302 | 商品和服务支出 | 17.74 | 17.74 | ||
| 30201 | 办公费 | 0.98 | 0.98 | ||
| 30202 | 印刷费 | 0.24 | 0.24 | ||
| 30205 | 水费 | 0.28 | 0.28 | ||
| 30207 | 邮电费 | 0.16 | 0.16 | ||
| 30211 | 差旅费 | 6.46 | 6.46 | ||
| 30213 | 维修(护)费 | 0.18 | 0.18 | ||
| 30215 | 会议费 | 0.01 | 0.01 | ||
| 30216 | 培训费 | 3.58 | 3.58 | ||
| 30217 | 公务接待费 | 0.49 | 0.49 | ||
| 30226 | 劳务费 | 0.07 | 0.07 | ||
| 30231 | 公务用车运行维护费 | 0.53 | 0.53 | ||
| 30239 | 其他交通费用 | 0.15 | 0.15 | ||
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 4.61 | 4.61 | ||
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 124.18 | 124.18 | ||
| 30301 | 离休费 | 18.28 | 18.28 | ||
| 30302 | 退休费 | 82.27 | 82.27 | ||
| 30307 | 医疗费 | 3.31 | 3.31 | ||
| 30308 | 助学金 | 0.30 | 0.30 | ||
| 30309 | 奖励金 | 1.28 | 1.28 | ||
| 30311 | 住房公积金 | 17.70 | 17.70 | ||
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助支出 | 1.03 | 1.03 | ||
| 304 | 对企事业单位的补贴 | 6.40 | 6.40 | ||
| 30402 | 事业单位补贴 | 6.40 | 6.40 | ||
| 注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况,细化公开到经济分类款级科目。 | |||||
| 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 | |
| 公开07表 | |
| 部门名称:衡阳市妇女联合会 | 金额单位:万元 |
| 项目 | 决算数 |
| 一、支出合计 | 6.93 |
| 1.因公出国(境)费 | 0 |
| 2.公务用车购置及运行维护费 | 2.63 |
| (1)公务用车购置费 | 0 |
| (2)公务用车运行维护费 | 2.63 |
| 3.公务接待费 | 4.31 |
| 二、相关统计数 | |
| 1.因公出国(境)团组数(个) | 0 |
| 2.因公出国(境)人数(人) | 0 |
| 3.公务用车购置数(辆) | 0 |
| 4.公务用车保有量(辆) | 1 |
| 5.公务接待批次(批) | 36 |
| 6.公务接待人数(人) | 82 |
| 说明:1、本表公开内容为使用一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出数。 | |
| 2、注明因公出国(境)团组数和人数;当年公务用车购置数和保有量; 3、注明公务接待批次和人数。 | |
| 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 | ||||||||
| 公开08表 | ||||||||
| 部门:衡阳市妇女联合会 | 单位:万元 | |||||||
| 项 目 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | ||||
| 功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | ||||
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
| 合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况,细化公开到支出功能分类项级科目。 | ||||||||

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