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衡阳市妇联2020年部门预算公开

发布时间:2020-02-11 15:55:15 作者:衡阳市妇联办公室 点击:2317

部门预算公开信息目录

一、部门职能职责

二、机构设置部门预算单位构成

三、部门收支概况

(一)收入预算

(二)支出预算

(三)机关运行经费安排情况

(四)政府采购预算

(五)国有资产占有情况说明

(六)预算绩效目标说明

(七)"三公"等经费预算说明

(八)政府性基金预算

四、名词解释

五、部门预算公开表格目录

六、公开表格附件


一、 部门职能职责

衡阳市妇女联合会是各族各界妇女为争取进一步解放与发展而联合起来的群团组织,是中国共产党领导下的人民团体,是党和政府联系妇女群众的桥梁和纽带,是国家政权的重要社会支柱。妇联组织在新时代担负着团结引导各族各界妇女听党话、跟党走的政治责任,以围绕中心、服务大局为工作主线,以联系和服务妇女为根本任务,以代表和维护妇女权益、促进男女平等和妇女全面发展为基本职能。

二、机构设置部门预算单位构成

市妇联机关内设6个业务部室:办公室、组织联络部、宣传部、妇女发展部、权益部、家庭和儿童工作部。市政府妇儿工委设办公室在市妇联。在职人员19人,退休人员17人,属市一级预算单位。下属独立财政的事业单位:衡阳市妇女儿童活动中心。

本部门只有本级,没有其他预算单位,因此本部门预算仅含本级预算。

三、部门收支概况

2019年部门预算为市妇联机关本级预算,收入为一般公共预算收入。

(一)收入预算,2020年年初预算数550.51万元,其中,一般公共预算拨款550.51万元。

(二)支出预算,2020年年初预算数550.51万元,其中,一般公共服务474.07万元,社会保障和就业支出23.83万元,医疗卫生与计划生育支出34.74万元,住房保障支出17.87万元。

具体安排如下:

基本支出:2020年年初预算数为389.11万元,是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及日常公用经费、业务性商品和服务支出。

项目支出:2020年年初预算数为161.40万元,是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出,包括有关事业发展专项业务费、基本建设支出、对市县专项补助等。其中:妇女儿童工作委员会工作经费支出10万元,主要用于妇女儿童工作委员会运行等方面;妇女工作经费支出10万元,主要用于妇女工作等方面;妇女事业发展专项经费支出68.7万元,主要用于扶持妇女事业发展等方面;妇女维权工作经费支出20万元,主要用于妇女维权工作等方面;婚姻家庭纠纷人民调解委员会补助经费10万,主要用于婚调委的运行;人民调解员补贴经费10万元,主要用于婚调委的运行;巾帼扶贫工作经费8.7万元,主要用于巾帼扶贫工作;农村适龄妇女"两癌"免费检查工作经费10万,主要用于农村适龄妇女"两癌"免费检查项目;三八、六一、双学双比6万元,主要用于三八、六一、寻找最美等活动开支方面;未成年人教育活动经费5万元,主要用于未成年人家庭文明教育等方面;信访维权经费1万元,主要用于来信来访维权支出等方面;专项商品和服务支出2万元,主要用于妇女工作会议等方面。

预算收支增减变化情况说明:2020年度本单位年初预算数为550.51万元,比上年增加25.66万元,主要是增加了工资福利和工会经费的预算。

(三)机关运行经费安排情况:本部门2020年年初预算机关运行经费共安排59.15万元,比上年度预算增加6.43万元,增加的主要原因工会经费提高。

(四)政府采购预算:2020年年初预算数为20万元。包含:培训(会议、中介)及其他服务20万元。

(五)国有资产占有情况说明:截止2019年12月31日,本部门共有办公及业务用房448.9平方米;车辆1辆,其中:一般公务用车1辆;单位无价值200万元以上大型设备。2020年部门预算没有安排购置车辆和价值200万元以上大型设备。

(六)预算绩效目标说明:本部门整体支出和项目支出实行绩效目标管理,纳入2020年部门整体支出绩效目标的金额为550.51万元,其中,基本支出389.11万元,项目支出161.40万元。

(七)"三公"等经费预算:2020年"三公"经费预算数10万元,其中:公务接待费6万元、公务用车运行费4万元。会议费预算数13万元、培训费预算数22.3万元。

2020年"三公"经费预算数10万元,与上年相同。

(八)政府性基金预算。本部门无政府性基金安排的支出。

四、名词解释:

1.一般公共预算:是对以税收为主体的财政收入,安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。一般公共预算收入即通常所指的"财政收入",按照2015年1月1日起施行的新《预算法》,改称"一般公共预算收入"。全市一般公共预算收入由地方收入、上划中央收入、上划省级收入三部分构成。

2.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

3."三公"经费:是指商品和服务支出中的因公出国(境)费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。

4.机关运行经费:机关运行经费指为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行,用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费及其他费用。

五、部门预算公开表格目录

表一:部门收支总表

表二:部门收入总表

表三:部门支出总表

表四:财政拨款收支表

表五:一般公共预算支出表

表六:一般公共预算基本支出(部门经济科目)

表七:一般预算基本支出(政府经济科目)

表八:政府性基金表

表九:三公经费预算表


 详见附件1:衡阳市妇联2020预算公开套表.xlsx